
支付員工墊支的管理費(fèi)用,借其他應(yīng)付款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,再借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎
答: 您好!借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
別人開(kāi)張普票給我們,2018年做一筆借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款然后是2019年付款的,借:其他應(yīng)付款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)在呢,他們開(kāi)了一張銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)過(guò)來(lái)(實(shí)際付15000元,負(fù)數(shù)金額5000元),現(xiàn)在我做調(diào)整分錄的話(huà),應(yīng)該怎么做呀?麻煩老師幫我解答,萬(wàn)分感謝!
答: 您好 借 管理費(fèi)用-5000 貸 其他應(yīng)付款 -5000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問(wèn)我們辦公室裝修款,是分期給對(duì)方付款的,需要在完工時(shí)先掛其他應(yīng)付款嗎?還是當(dāng)月付款直接借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金?
答: 你好!是計(jì)入應(yīng)付賬款才對(duì)。而不是其他應(yīng)付款。


娟子 追問(wèn)
2021-04-29 16:01
郭老師 解答
2021-04-29 16:09