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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-04-29 13:45

你好,應(yīng)該是管理費(fèi)用嗎?

追問

2021-04-29 13:50

我購買時就直接做減免稅額了

追問

2021-04-29 13:50

這個分錄是不是不對???

追問

2021-04-29 13:50

我沒入固定資產(chǎn)

追問

2021-04-29 13:51

現(xiàn)在怎么調(diào)賬?

郭老師 解答

2021-04-29 13:52

借固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付帳款

追問

2021-04-29 13:55

去年入的賬,跨年了怎么做調(diào)整呢?

追問

2021-04-29 13:55

購買時是普票

郭老師 解答

2021-04-29 13:56

借應(yīng)付賬款貸周轉(zhuǎn)材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款,這個是紅沖的。

郭老師 解答

2021-04-29 13:56

然后借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款,之前的折舊可以補(bǔ)進(jìn)來。

郭老師 解答

2021-04-29 13:57

借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊。

追問

2021-04-29 14:00

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下也可以用以前年度損益調(diào)整嗎?

郭老師 解答

2021-04-29 14:04

把以前年度損益調(diào)整改成利潤分配。

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相關(guān)問題討論
你好,應(yīng)該是管理費(fèi)用嗎?
2021-04-29 13:45:36
你好,是一筆分錄的。
2019-12-09 11:17:32
你好 借;管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸;銀行存款等科目 2500
2018-08-13 09:02:27
你好 借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行存款
2021-06-09 20:13:25
你好,分錄是 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款等
2019-02-28 11:00:50
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