
老師您好,我司16年的買的進項發(fā)票(虛開發(fā)票),然后在17年這樣被稅局查出來,同年做了進項轉出,也補繳納了增值稅,現(xiàn)在稽查局又查到,說當時只做了進項轉出進了成本,現(xiàn)在要補企業(yè)所得稅,那我目前該怎么寫分錄
答: 補交企業(yè)所得稅時 借:未分配利潤 貸:銀行存款
老師,我們是小規(guī)模銷售行業(yè),為了促進合作,老板同意給某公司虛開發(fā)票30萬,收6個點的稅,我算了一下,根本算不過賬來,我們交增值稅、附加稅,還要花錢找廠家開進項發(fā)票,還有企業(yè)所得稅,這樣下去可怎么辦呀?而且開票內容也不真實,我好無奈呀
答: 你好,這種情況一般只能是按老板的意思來開具了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
善意接受虛開增值稅發(fā)票是否能進入成本在企業(yè)所得稅前扣除
答: 后面如果能按規(guī)定取得發(fā)票,是可以的


阿杜 追問
2016-11-18 17:22
鄒老師 解答
2016-11-18 17:14
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2016-11-18 17:19
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2016-11-18 17:23