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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-18 15:23

月底不用結(jié)轉(zhuǎn)稅費了嗎?

鄒老師 解答

2016-11-18 15:22

按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

鄒老師 解答

2016-11-18 15:23

你好,不用了

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按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-11-18 15:22:35
您好 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:管理費用
2019-01-22 16:07:05
你好! 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入
2018-01-07 10:58:41
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸;管理費用
2015-12-02 15:16:01
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:管理費用
2019-11-13 15:51:44
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