老師好,我10月份資產(chǎn)負債表中的其他應(yīng)付款是負數(shù),我用倒推的方式推出也是負數(shù),推出過程是設(shè)10月份中資產(chǎn)負債表的其他應(yīng)付款為x,減去9月份中資產(chǎn)負債表中的其他應(yīng)付款,等于10月份憑證中其他應(yīng)付款的貸方總賬余額減去借方余額,如何這個推理對的話,10月份的資產(chǎn)負債表的其他應(yīng)付款的負數(shù)用調(diào)整么?如何調(diào)整?謝謝
天會亮、心會暖
于2016-11-18 10:27 發(fā)布 ??665次瀏覽
- 送心意
田老師
職稱: 會計師
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你好,按準(zhǔn)則的規(guī)定,是不可以的,這要報表重分類,其他應(yīng)付款的借方明細,調(diào)到其他應(yīng)收款項目
其他應(yīng)收款的貸方明細余額,調(diào)到其他應(yīng)付款項目。
2022-01-24 19:35:44

你好,實際有業(yè)務(wù)發(fā)生了,沒有發(fā)票正常做賬就可以的。
2022-01-19 15:49:16

要看其他應(yīng)付款各單位的科目余額表
2022-01-13 10:27:13

您好,資產(chǎn)負債表允許有負數(shù),當(dāng)期資產(chǎn)發(fā)生數(shù)可能是負數(shù),也就是資產(chǎn)的減少,比如其他資產(chǎn)都沒有增加,而計提了折舊,這樣固定資產(chǎn)凈值就減少了。但是期末資產(chǎn)總額不得為負數(shù),資產(chǎn)=負債%2B所有者權(quán)益,如果資產(chǎn)為負數(shù)肯定是帳做錯了。應(yīng)收不可能是負數(shù),應(yīng)收科目只能貸方?jīng)_減借方,多出的部分應(yīng)該做預(yù)收賬款。
2021-09-18 14:46:46

您好
就填寫在其他應(yīng)付款項目里
2020-10-15 08:44:52
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