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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-17 17:50

現(xiàn)在資產(chǎn)負債表貸方和借方差71.2,借管理費用  貸現(xiàn)金490,借應(yīng)交稅費一增稅_減免71.2  貸營業(yè)外收入71.2

娟子 追問

2016-11-17 17:52

老師:分錄對嗎

鄒老師 解答

2016-11-17 17:34

按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
金額是490,不管你怎么做分錄,是不會導致報表不平的

鄒老師 解答

2016-11-17 17:54

借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。490
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。490

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按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 金額是490,不管你怎么做分錄,是不會導致報表不平的
2016-11-17 17:34:43
你好,這個是填期末的數(shù)就可以。
2022-01-11 09:28:26
不用的,資產(chǎn)負債表就是填3月末不用數(shù)據(jù)
2020-04-21 12:32:17
你好!是的。是要按月做的了。
2019-03-06 14:45:47
你好; 你們軟件 系統(tǒng) 公式不對 的話可能提示這個或者是設(shè)置的問題。找你軟件售后遠程給你調(diào)整下
2021-12-22 16:49:42
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