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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-26 15:34

你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ,是屬于負(fù)債類的科目  

wlw 追問(wèn)

2021-04-26 16:00

購(gòu)入材料 借方 一增一減 是對(duì)的嗎
借:原材料 5000
       應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 200
貸:銀行存款 5200

鄒老師 解答

2021-04-26 16:01

你好,分錄形式是這樣,數(shù)據(jù)不對(duì)  

wlw 追問(wèn)

2021-04-26 16:03

數(shù)據(jù) 是隨便寫(xiě)的,就是有點(diǎn)迷惑,借方原材料屬資產(chǎn),稅費(fèi)屬負(fù)債  是“一增一減”  

鄒老師 解答

2021-04-26 16:04

你好,因?yàn)樵鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,所以會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交的稅款減少,負(fù)債減少所以計(jì)入借方啊 

wlw 追問(wèn)

2021-04-26 16:06

哦,那就是不能按正常的數(shù)學(xué)思維去想 5000-200=5200

鄒老師 解答

2021-04-26 16:06

是針對(duì)這個(gè)回復(fù)還有什么疑問(wèn)嗎

wlw 追問(wèn)

2021-04-26 16:09

沒(méi)有了,謝謝老師

鄒老師 解答

2021-04-26 16:11

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好!操作可以這樣,但是本身沒(méi)有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
是的,你描述的完美無(wú)缺。除此之外,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫(xiě)在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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