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輕描淡寫
于2021-04-26 15:17 發(fā)布 ??401次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-04-26 17:12
你好 但是你計入了其他應付款的話到時你這個其他應付款還得平科目的 ; 你最好是問下老板這個信用卡的 明細 核對下 。到時是 哪里有差異導致的。 這樣 后期才好去沖這個其他應付款
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該從公賬打的錢,從內賬卡走了,那公賬的那比其他應付款怎么平掉?
答: 金額大嗎?可以做成現金付款
請問關于內賬,(分為兩套賬)其他應付款~老板在兩套賬中怎么調增減
答: 同學你好 內賬按照實際的 外賬按照公戶和發(fā)票的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司借別人錢做周轉資金屬于其他應付款嗎,
答: 你好,是的 做周轉資金屬于其他應付款
老師,你好,我公司新開的,花了二百多萬,你說我做內賬,需不需要先從股東那借二百多萬,然后支付后續(xù)花費,還是直接把這些花費掛其他應付款上?
討論
老師 公司讓建立內賬,老板的信用卡只有2020年的數據 ,還款額和進賬額度不等怎么處理? 可以把20年的還款額和進賬額的差額作為21年年初其他應付款的余額嘛?
老師,你好!我們是做家居裝修的,然后去年年底有設計師收了一個客戶的定金2000元現金,但是忘記上交給公司了?,F在客戶的房子賣了,不想裝修了。然后要求退掉這個定金,那我們是先補這一筆收入,然后再做退款的。(內賬的,當時并沒有啟用科目,就是老板付錢收錢就抵消其他應付款-老板),請問老板,怎么做分錄啊?
老師,我內帳期初有筆其他應付款,100多萬,老板說沒有這筆欠款,我要怎么平掉呢
我想問下,年底了,內帳上掛著的其他應付款-老板的要怎么處理?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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