
您好,老師,9月份報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表把沒(méi)有正規(guī)發(fā)票的憑證做進(jìn)去并報(bào)送了,我可以反結(jié)帳把哪些沒(méi)有正規(guī)發(fā)票的記賬憑證刪除嗎,這樣報(bào)送的資產(chǎn)負(fù)債表和之前的對(duì)不上了有問(wèn)題嗎
答: 你好,需要把之前報(bào)送的報(bào)表撤銷(xiāo),然后重新報(bào)送
資產(chǎn)負(fù)債表表咋么填,記賬憑證匯總里有管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,營(yíng)業(yè)費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,在資產(chǎn)負(fù)債表咋填,
答: 您好 根據(jù)科目余額表填寫(xiě) 管理費(fèi)用,營(yíng)業(yè)費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用不在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn) 填在利潤(rùn)表里面 制造費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目 填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表存貨欄次
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有沒(méi)有根據(jù)記賬憑證自動(dòng)合成利潤(rùn)表、資產(chǎn)有沒(méi)有根據(jù)記賬憑證自動(dòng)合成利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表的模版負(fù)債表的有沒(méi)有根據(jù)記賬憑證自動(dòng)合成利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表的模版模版
答: 你好,你在會(huì)計(jì)模版下載中心去下載就可以了


鄒老師 解答
2016-11-17 13:48
鄒老師 解答
2016-11-17 13:51