老師,我們購買的電腦等電子設(shè)備,一般納稅人,開始是借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸,銀行存款,下個月計(jì)提折舊時,借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊嗎,分錄對嗎,還有殘值率和折舊年限有規(guī)定嗎?是按3年,年限平均法,殘值率是5%嗎,這些有規(guī)定嗎
wing
于2021-04-26 08:40 發(fā)布 ??1193次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2021-04-26 08:41
您好,是的,分錄是正確的。3年是按稅法口徑計(jì)算的
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您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,分錄就是 借-管理費(fèi)用200,貸-庫存現(xiàn)金,
全額抵減時,借-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額, 貸-管理費(fèi)用200
2017-12-08 15:11:38

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

可以的,可以這么做的,你也可以把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-09-23 12:14:15
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wing 追問
2021-04-26 08:47
小林老師 解答
2021-04-26 08:49