
之前開曾值稅專用發(fā)票的120萬,只采購原材料了60萬,還有60萬發(fā)票沒采購,怎么處理
答: 你好,需要把發(fā)票退回對方,按60萬開具發(fā)票才是的?
一家建筑施工企業(yè)全前開工用了主材近120萬,勞務(wù)60來萬,是用現(xiàn)金采購的,現(xiàn)在需要專票抵稅,這要怎處理?
答: 你好,讓對方給你們開專票就可以了。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
甲公司采用支票支付方式購入M材料一批,專用發(fā)票上記載的貨款為50萬元,采購費(fèi)用1萬元,增值稅額8.5萬元,發(fā)票賬單已收到,計劃成本60萬元,材料已驗收入庫。
答: 您好,您的具體問題是什么呢?麻煩您再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
【例題】甲公司采用支票支付方式購入M材料一批,專用發(fā)票上記載的貨款為50萬元,采購費(fèi)用1萬元,增值稅額8.5萬元,發(fā)票賬單已收到,計劃成本60萬元
老師材料采購的貸方登記入庫的計劃成本,那計劃買60萬的材料,實(shí)際買了50萬,不是應(yīng)該是借原材料60貸材料采購50剩下10入材料成本差異嗎?為啥材料采購貸按計劃?這兩個怎么理解
老師,請問我采購的材料金額是10萬,但只付了5萬的款,對方開給我的發(fā)票也只有5萬,我另外5萬怎么做分錄呢?如果做原材料可是沒有稅票


Aling 追問
2021-04-23 16:14
鄒老師 解答
2021-04-23 16:19