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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-16 13:31

我九月份把十月份銀行單里的社保費(fèi)入賬了,按理是十月份入賬,我九月多做了這筆交社保費(fèi)的,后來(lái)我在十月份把它沖回來(lái)了,重新做了一筆正確的,然后發(fā)十月工資時(shí),我計(jì)提工資,借管理費(fèi)用4000 貸 應(yīng)付職工薪酬4000,發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬4000,貸現(xiàn)金3370.48  貸其他應(yīng)收款社保629.52   科目余額表里顯示其他應(yīng)收款貸方有余額629.52請(qǐng)問(wèn)老師對(duì)嗎?

追問(wèn)

2016-11-16 13:48

那我怎么改呢,我怎么有點(diǎn)暈啊?你看那個(gè)圖片,我哪里做錯(cuò)了呢

追問(wèn)

2016-11-16 13:53

我們公司八月建賬八月沒(méi)賬,九月份開(kāi)始入賬,我九月做了計(jì)提工資借管理費(fèi)用 4000 貸應(yīng)付職工薪酬   4000;發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬 4000貸 現(xiàn)金3310.2  及其他應(yīng)收款689.8,九月份把十月份銀行單里的社保費(fèi)入賬了,按理是十月份入賬,我九月多做了這筆交社保費(fèi)的,后來(lái)我在十月份把它沖回來(lái)了,重新做了一筆正確的,然后發(fā)十月工資時(shí),我計(jì)提工資,借管理費(fèi)用4000 貸 應(yīng)付職工薪酬4000,發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬4000,貸現(xiàn)金3370.48 貸其他應(yīng)收款社保629.52 科目余額表里顯示其他應(yīng)收款貸方有余額629.52是不是九月份我就做錯(cuò)了

吳月柳 解答

2016-11-16 12:37

你好,證明你多扣了員工一個(gè)月的社保。你計(jì)提時(shí)怎么做的分錄?

吳月柳 解答

2016-11-16 13:40

不對(duì),其他應(yīng)收款科目應(yīng)該是平的才對(duì)。因?yàn)槟惆l(fā)工資與扣社保都是上個(gè)月的。

吳月柳 解答

2016-11-16 14:04

九月發(fā)的是幾月份的工資?還有社保是從幾月份開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)?你這樣對(duì)下去就知道有沒(méi)錯(cuò)了。

上傳圖片 ?
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對(duì)的,就是還沒(méi)有交給社保局
2016-11-16 11:39:56
你好,證明你多扣了員工一個(gè)月的社保。你計(jì)提時(shí)怎么做的分錄?
2016-11-16 12:37:42
你好,是的,需要你做這步調(diào)整的
2020-02-07 09:01:31
同學(xué)你好!不對(duì)的哦 后面的? 應(yīng)該加上的是其他預(yù)收款明細(xì)科目借方余額/其他預(yù)付款明細(xì)科目的貸方余額
2021-10-18 15:32:47
你好;不需要單獨(dú)調(diào)整的
2024-04-09 16:32:04
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