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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-11-16 13:58

同事填的借支單1000元,如果發(fā)票5000元,我們實際支付貨款4900元,會計分錄?

nffycg 追問

2016-11-16 16:08

借:其他應收款1000貸銀行存款1000   借原材料5000貸其他應收款1000  銀行存款4000可否?

宋生老師 解答

2016-11-16 11:57

您好!借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款等。

宋生老師 解答

2016-11-16 14:19

您好!如果是外帳建議您就按5000做。借:原材料 5000 貸:銀行存款5000等
如果是內(nèi)帳,就按4900做借:原材料 4900 貸:銀行存款4900

宋生老師 解答

2016-11-16 17:29

您好!可以的。

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相關問題討論
您好!借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款等。
2016-11-16 11:57:53
報銷員工醫(yī)藥費時: 借:其他應付款-XX員工 貸:銀行存款 申請理賠時: 借:其他應收款-保險賠付 貸:其他應付款-XX員工 收到理賠時: 借:銀行存款 貸:其他應收款-保險賠付
2022-01-05 09:05:27
你沒有資金流你是怎么買來的 你當初沒有付款嗎
2020-03-15 10:01:51
你好,借 管理費用 貸 其他應付款
2020-07-15 10:59:15
備用金賬務墊支的賬務處理是指在一定的時間范圍內(nèi),將備用金用于支付企業(yè)的運營費用,并將其記錄在企業(yè)的賬務系統(tǒng)中。備用金賬務墊支的具體處理步驟如下: 1. 首先,將費用支出歸入備用金賬戶,并在費用支出記錄上標明“備用金墊支”。 2. 對支出的費用進行核實,核實完成后,記錄在賬務系統(tǒng)中,并將備用金墊支的記錄轉(zhuǎn)入發(fā)票記賬系統(tǒng)中。 3. 將備用金墊支的費用轉(zhuǎn)入應付賬款系統(tǒng)中,并根據(jù)具體的情況,進行后續(xù)的支付程序。 4. 最后,完善備用金賬務墊支的記錄,確保數(shù)據(jù)的完整性和準確性。 拓展知識:備用金賬務墊支記錄在賬務系統(tǒng)中,可以為企業(yè)提供財務狀況的可靠信息,以便企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)和分析財務風險,從而改善企業(yè)的財務管理水平。
2023-02-25 17:22:33
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