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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-11-16 10:31

你好,可以看做是其他應收款
借;其他應收款   貸;其他應付款

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你好,按準則的規(guī)定,是不可以的,這要報表重分類,其他應付款的借方明細,調到其他應收款項目 其他應收款的貸方明細余額,調到其他應付款項目。
2022-01-24 19:35:44
你好,實際有業(yè)務發(fā)生了,沒有發(fā)票正常做賬就可以的。
2022-01-19 15:49:16
要看其他應付款各單位的科目余額表
2022-01-13 10:27:13
您好,資產負債表允許有負數(shù),當期資產發(fā)生數(shù)可能是負數(shù),也就是資產的減少,比如其他資產都沒有增加,而計提了折舊,這樣固定資產凈值就減少了。但是期末資產總額不得為負數(shù),資產=負債%2B所有者權益,如果資產為負數(shù)肯定是帳做錯了。應收不可能是負數(shù),應收科目只能貸方沖減借方,多出的部分應該做預收賬款。
2021-09-18 14:46:46
您好 就填寫在其他應付款項目里
2020-10-15 08:44:52
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