老師,購方收到專票已經(jīng)抵扣而且跨月了,開紅字信息表,是費用票,抵扣時分錄,借,管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額,貸,預(yù)付賬款,開的紅字信息表和收到的紅字發(fā)票怎么做分錄呢
默
于2021-04-21 20:07 發(fā)布 ??1259次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-04-21 20:08
你好 開紅字信息表后做 :借管理費用貸進項稅轉(zhuǎn)出 (這個金額是你進項稅的這部分金額 ; ) 收到紅字發(fā)票做 :借管理費用負數(shù) 貸 預(yù)付賬款負數(shù) (這個金額 是 含稅金額 )
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您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15

你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55

您好,正確的分錄步驟如下:
1購買辦公用品
借:管理費用 -辦公費 17.06
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證抵扣進項稅 2.74
貸:庫存現(xiàn)金 19.83
2、認證入賬,借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認證抵扣進項稅
3、進項轉(zhuǎn)出,借:管理費用2.74 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-07-24 16:04:32

你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進項銷項做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
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默 追問
2021-04-21 20:50
meizi老師 解答
2021-04-21 20:51