
我想問一下,以前年度提現(xiàn)了一筆現(xiàn)金5000元,當(dāng)年做了一筆支出把這5000元付了出去,但是做賬的時候沒有提現(xiàn)這5000元,只有5000元的庫存現(xiàn)金的支出,導(dǎo)致庫存現(xiàn)金賬面少了5000元,這個怎么調(diào)整???
答: 同學(xué)你好,兩個方法,一做個其他應(yīng)收款掛著,二找當(dāng)時付出去的人了解清楚開發(fā)票回來抵賬
以前年度的庫存現(xiàn)金記了貸方余額,記錯了怎么調(diào)整
答: 你好,什么原因出現(xiàn)了負數(shù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
庫存現(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù)怎么做賬
答: 不能為負數(shù),你找一下原因,然后給他更正為正的。

