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寒冷的蛋撻
于2021-04-20 09:47 發(fā)布 ??889次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2021-04-20 09:48
查賬征收的企業(yè),增值稅抵扣時,是進項稅直接抵減銷項稅額。
寒冷的蛋撻 追問
2021-04-20 10:01
去年核定征收,今年查賬征收,那去年的費用今年入賬,是不是不能扣除?如果不能扣除的話,我現(xiàn)在算所得稅的時候就不加進去,可以嗎?免得匯算清繳的時候還要摳出來
江老師 解答
2021-04-20 10:03
去年的費用今年可以報銷,但無法在稅前扣除。你可以不報銷去年的費用了,免得做2021年企業(yè)所得稅匯算清繳報表時,調(diào)增處理。
2021-04-20 11:04
那我已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在預(yù)交所得稅我能把這些費用直接摳出來不填進去可以嗎?還是說必須跟賬上一樣的數(shù)據(jù),匯算清繳的時候在處理?
2021-04-20 11:06
已經(jīng)入賬了就可以了,正常編制報表,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,再調(diào)增應(yīng)納稅所得額,就可以了。
2021-04-20 11:17
那我現(xiàn)在是直接按賬本上的數(shù)據(jù)填所得稅報表,還是說需要計提所得稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,最后再填所得稅報表?,第一次做查賬征收,不知道怎么處理
2021-04-20 11:22
本年利潤得到后,計提企業(yè)所得稅,編制利潤表,再填寫所得稅申報表。
2021-04-20 11:29
本年利潤怎么算?收入-成本-費用?那利潤總額就是本年利潤嗎?
2021-04-20 11:30
可以直接看利潤表,本年利潤,就是收入-成本-費用。
是不是只要填藍(lán)色框就可以了
2021-04-20 11:32
本年利潤怎么算?收入-成本-費用?那利潤總額就是本年利潤嗎?是不是只要填藍(lán)色框就可以了
2021-04-20 11:33
你這個是在填寫企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表,只需要填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額(就是利潤表中的本年利潤的本年累計數(shù)),只需要填寫藍(lán)字部分的數(shù)據(jù)。
2021-04-20 13:09
老師,查賬征收月末是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2021-04-20 13:35
增值稅月末也要結(jié)轉(zhuǎn)?
2021-04-20 13:50
一、結(jié)轉(zhuǎn)制造費用的分錄是:借:生產(chǎn)成本貸:制造費用二、結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品的成本,分錄是:借:庫存商品(或產(chǎn)成品)貸:生產(chǎn)成本三、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品(或產(chǎn)成品)四、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,分錄是:1、借:本年利潤貸:主營業(yè)務(wù)成本貸:其他業(yè)務(wù)成本貸:稅金及附加貸:銷售費用貸:財務(wù)費用貸:管理費用貸:營業(yè)外支出貸:資產(chǎn)減值損失貸:資產(chǎn)處置損益 此處是資產(chǎn)處置損失2、借:主營業(yè)務(wù)收入貸:其他業(yè)務(wù)收入貸:營業(yè)外收入貸:其他收益貸:投資收益貸:資產(chǎn)處置損益 此處是資產(chǎn)處置利得。貸:本年利潤五、增值稅月末也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2021-04-20 17:17
老師,我沒搞懂,要算所得稅,先要把利潤表的利潤總額算出來,然后得出所得稅填在倒數(shù)第二行,最后得出凈利潤,可是我要算所得稅的時候,卻出現(xiàn)要填資產(chǎn)總額,可是資產(chǎn)總額是在資產(chǎn)負(fù)債表的,要算出資產(chǎn)總額必須要先算未分配利潤,未分配利潤又包含本年利潤,本年利潤所得稅沒結(jié)轉(zhuǎn),這個未分配利潤又不準(zhǔn)確,始終搞不明白,所得稅要先算哪個,
2021-04-20 17:18
先算本年利潤,再算所得稅,最后得到凈利潤,得到凈利潤后,才能出資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。
2021-04-20 17:21
這個表格這樣填有問題嗎?這樣不需要計提所得稅嘛
2021-04-20 17:22
這個不需要計提企業(yè)所得稅,基本上看不存在問題,按利潤表的本年累計數(shù)據(jù)填寫就可以了
2021-04-20 17:24
并不是每個季度都要計提所得稅對嗎?
2021-04-20 17:26
是的,并不是每個季度都要計提企業(yè)所得稅,是根據(jù)實際的數(shù)據(jù),看是否需要計提企業(yè)所得稅。
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查賬征收算增值稅抵扣是不是進項減銷項?
答: 查賬征收的企業(yè),增值稅抵扣時,是進項稅直接抵減銷項稅額。
免征增值稅,零稅率:(免征增值稅不可以抵扣進項稅額,零稅率的話可以抵扣進項稅額。是這樣理解嗎)
答: 你好;是 。 可以這樣理解的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅可以核定征收嗎?核定征收增值稅后取得的進項票是否可以抵扣
答: 你好,可以的,不能抵扣進項稅額
免征增值稅項目為什么不能抵扣進項稅
討論
老師增值稅一般納稅人簡易征收能否收進項抵扣?
增值稅按簡易辦法征收的,能不能有進項抵扣?
如果公司是查賬征收的小規(guī)模納稅人,那能開進增值稅專用發(fā)票的進項發(fā)票嗎?能抵扣嗎
免征增值稅的對應(yīng)進項稅額可以抵扣嗎
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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