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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-04-19 15:22

你好,像這種情況,具體是什么情況呢? 

劉燕 追問

2021-04-19 15:44

哦,想的是追問來,應該是追問結(jié)束了。就是我們預收了一筆工程款,開了發(fā)票且得確認收入,由于是預收款,成本及材料供應商都不確定,我們可以只對應這部分收入暫估一下主營業(yè)務成本,不暫估應付賬款往來科目及工程施工-合同成本不?

鄒老師 解答

2021-04-19 15:48

你好,暫估成本是因為這部分的成本確實有發(fā)生,只是沒有取得發(fā)票入賬嗎? 

劉燕 追問

2021-04-19 16:30

不是,因為預收的工程款,對方要求開票,我們這開票就得確認收入,又無成本發(fā)生,只能暫估,我不知道具體該怎樣做,是只對應收入,暫估主營業(yè)務成本,還是一步步來,先暫估合同成本及應付賬款,然后在結(jié)轉(zhuǎn)暫估的合同成本?

鄒老師 解答

2021-04-19 16:37

你好,先暫估工程施工成本,然后根據(jù)收入情況,結(jié)轉(zhuǎn)相應的成本  

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相關(guān)問題討論
你好,像這種情況,具體是什么情況呢??
2021-04-19 15:22:15
你好,具體的是什么業(yè)務?
2021-04-19 15:24:03
你好 借以前年度損益調(diào)整貸應付/預付 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
2020-04-10 17:08:12
同學,你好,看你是匯算清繳前還是匯算清繳后,前直接把錯誤的改掛往來,匯算清繳后的涉及損益得用以前年度損益調(diào)整,沖掉,對應調(diào)企業(yè)所得稅,再做正確的分錄
2021-12-25 02:21:21
你好,不是,應該是采購銷售統(tǒng)計應收應付預收預付的
2018-10-12 14:06:09
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