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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-11-13 16:41

我的理解是按照本期入賬的進項稅進行申報抵扣(雖然本月都已經(jīng)認證) 不然以后每個月賬面和申報的(前期認證且抵扣)金額就永遠對不上

王雁鳴老師 解答

2016-11-13 16:20

您好,賬面進項稅應該和每月認證抵扣稅金額一致,如果不一致也沒關(guān)系。 進項稅認證期限是180天,您10月把所有的進項稅票認證了,但是采購人員還沒有報銷(也就是一些進項稅項目還沒有入賬) ,那本月申報增值稅的時候按認證的進項稅額進行抵扣 。

王雁鳴老師 解答

2016-11-13 16:46

您好,不是的,應該是按照認證的進行稅進行申報抵扣。

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相關(guān)問題討論
不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
2019-12-06 10:52:07
你好,比如10月份增值稅申報進項票,是指10月31號之前單位收到的專用發(fā)票,并且已經(jīng)在勾選平臺認證,如果沒有認證,那么就不能作為10月份的增值稅申報的進項。
2019-11-01 08:49:44
您好,是可以這樣操作的
2020-06-14 23:16:16
你好同學 你這邊去一下稅務局讓他們給看一下同學。
2019-08-09 14:40:56
您好,您是什么時候認證的
2019-01-10 21:15:00
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