
當(dāng)月開(kāi)出增值稅發(fā)票有銷項(xiàng)稅,沒(méi)有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不
答: 不行,你這個(gè)開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
老師 增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)票指上月開(kāi)的嗎還是說(shuō)包括認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票
答: 你好,比如10月份增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)票,是指10月31號(hào)之前單位收到的專用發(fā)票,并且已經(jīng)在勾選平臺(tái)認(rèn)證,如果沒(méi)有認(rèn)證,那么就不能作為10月份的增值稅申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,本月我司有進(jìn)項(xiàng) 無(wú)銷項(xiàng),我想下月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票,那么這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表二可以填寫0嗎?就是不填寫附表二
答: 您好,是可以這樣操作的

