
老師 請問一下 3月新建內賬 截止2月底 有筆16萬的應收款 我們期初數(shù)據(jù)錄入 應收賬款 16萬 3月中旬的時候收到這筆16萬的到賬 我的分錄 借 銀行存款 貸 應收賬款 3月底系統(tǒng)的銀行存款和賬上的銀行存款對不上 系統(tǒng)多16萬元 實在不知道什么原因 自認為分錄沒有錯誤 保證賬實相符 就修改了期初 改為應收賬款 0 元 也不做16萬的會計分錄 就沒有16萬的銀存 我們賬實相符了 想問下老師 我是哪兒做錯了嗎?
答: 你好,親愛的同學,從你分析的來看,你應該是沒有錯的。
內賬過賬借 銀行存款 100貸 應收賬款-A公司 100借 應付賬款-B公司 90貸 銀行存款 90借 應收賬款-A公司 100貸 應付賬款-B公司 90 差額10 入什么科目 不影響利潤等?
答: 你好,差額10,是不需要支付給對方了嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,今年建期初時,一個客戶的應收款做多了因為有筆回款沒減,現(xiàn)在要做這筆回款到賬里分錄怎么做呢,我做了借銀行存款貸應收賬款,這樣一來銀行賬又對不上了改怎么做?
答: 您好,現(xiàn)在這樣做銀行賬肯定是對不上的。 那以前回款時的分錄是怎么做的呢,首先要看以前回款時的憑證,然后再做調整。


秋天老師 解答
2021-04-17 16:25