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送心意

張偉老師

職稱會(huì)計(jì)師

2017-01-17 09:42

如果因?yàn)榘駟尾町惪梢赃m當(dāng)有些誤差

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如果因?yàn)榘駟尾町惪梢赃m當(dāng)有些誤差
2017-01-17 09:42:53
你好,開票系統(tǒng)申請,稅局審批了根據(jù)通知單號(hào)錄入開具就是了
2017-05-06 11:18:27
以進(jìn)料成品退換 (代碼4600)貿(mào)易方式出口報(bào)關(guān),不需要使用出口收匯核銷單,企業(yè)不需要核銷,企業(yè)沒有必要去外管辦理核銷,直接用進(jìn)口成品退換的去抵扣進(jìn)料成品退換,企業(yè)不收匯,但是您現(xiàn)在報(bào)關(guān)的時(shí)候第一批使用核銷單了,有核銷單的就需要和外管說明情況,您屬于申報(bào)的時(shí)候用的單證就有問題,您可以和申報(bào)地海關(guān)說明情況,溝通協(xié)商退復(fù)印件,否則企業(yè)需要和申報(bào)地外管說明情況,您申報(bào)的方式是進(jìn)料成品退換,是不需要收匯核銷的
2019-05-09 14:27:48
(一)購買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時(shí)不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。   購買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。   銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 (二)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號(hào)”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。 (三)銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。 (四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)對《信息表》內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)校驗(yàn)。請參照此規(guī)定操作。
2017-02-16 13:36:10
是的,還需要再開一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票
2022-12-05 10:25:56
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