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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-11 16:51

稅率圖上有,開具的增稅普票。有銷項正廢金額(合計)663320.24,銷項正數(shù)金額(合計)874089.5,銷項負數(shù)金額(合計)-210769.26,實際銷售金額(合計)663320.24,銷項正廢稅額19899.6,銷項正數(shù)稅額26222.67,銷項負數(shù)稅額-6323.07,實際銷項稅額19899.6(以上所有金額都是合計的金額)

鄒老師 解答

2016-11-11 16:43

你好,是開具的什么發(fā)票,怎么沒有對應(yīng)的稅率 的?

鄒老師 解答

2016-11-11 16:53

按實際銷售金額填寫在收入欄次

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好,按開票價稅合計除以1.03*3%申報增值稅
2016-07-24 23:11:29
可以的,這個可以的,
2020-06-04 10:02:25
按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第15號)規(guī)定,納稅人2019年4月補開原16%稅率的增值稅專用發(fā)票,在納稅申報時應(yīng)當按照申報表調(diào)整前后的對應(yīng)關(guān)系,將金額、稅額填入4月稅款所屬期的《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開具增值稅專用發(fā)票”相關(guān)列次。同時,由于原適用16%稅率的銷售額已經(jīng)在前期按照未開具發(fā)票收入申報納稅,本期應(yīng)當在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“未開具發(fā)票”相關(guān)列次填寫相應(yīng)負數(shù)進行沖減。
2020-08-05 10:09:59
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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