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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-04-14 15:11

你好‘
借管理費用-培訓費
貸銀行存款
  應交稅費-應交個人所得稅

借 應交稅費-應交個人所得稅
貸銀行存款

zq881116 追問

2021-04-14 15:34

老師 我們單位需要在里面加一個過渡科目 等收到發(fā)票后再入費用 請問加入的過渡科目是什么呢

紫藤老師 解答

2021-04-14 15:35

如果你先付錢,沒有發(fā)票,計入其他應收款

zq881116 追問

2021-04-14 15:39

好的 那計入其他應付款也是一樣的是吧

紫藤老師 解答

2021-04-14 15:39

沒有發(fā)票,計入其他應收款

zq881116 追問

2021-04-14 15:41

為什么沒有發(fā)票就一定要計入其他應收款呢 ,不是太懂,老師

紫藤老師 解答

2021-04-14 15:42

沒有發(fā)票,計入其他應收款看,因為你以后需要收到發(fā)票

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相關(guān)問題討論
你好‘ 借管理費用-培訓費 貸銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅 借 應交稅費-應交個人所得稅 貸銀行存款
2021-04-14 15:11:15
借成本費用相關(guān)科目貸銀行存款應交稅費個稅。
2019-12-31 12:43:31
你好 明年退回是稅局退你 還是勞務個人退你?
2019-12-11 13:30:46
你好 計算是這樣=5500*(1-20%)*20%=880 借應繳稅費-代扣代繳個稅 貸銀行存款
2019-06-06 14:07:13
當月現(xiàn)付本月勞務費時: 借:管理費用 7200 貸:現(xiàn)金 6900 貸:應繳稅費-個稅 300 交稅后: 借:應繳稅費-個稅 300 貸:銀行存款 300
2021-03-26 10:47:55
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