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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-11 10:52

吳老師:9月份認證了該張發(fā)票,是這樣做分錄嗎?借:管理費用    借;應交稅費用--應交增值稅(進項稅額),貸:其他應收款,其他應收款只是過渡一下的科目嗎?

吳月柳 解答

2016-11-11 10:48

你好,做更正八月的分錄,借:其他應收款  貸:管理費用,然后根據(jù)發(fā)票再做,借:管理費用  貸:其他應收款

吳月柳 解答

2016-11-11 10:53

是的,就是你先付款而發(fā)票沒有拿到不能直接入費用,先掛在這個科目或預付賬款科目,等發(fā)票到了再沖。

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你好,做更正八月的分錄,借:其他應收款 貸:管理費用,然后根據(jù)發(fā)票再做,借:管理費用 貸:其他應收款
2016-11-11 10:48:55
1,是對的 2,7月份按減去820之后的管理費用結轉
2016-06-13 17:54:04
是這樣做會計分錄的
2018-11-23 17:45:08
同學您好,您如果生今年的話,可以現(xiàn)在一次記入的
2021-12-12 20:41:57
同學你好,不掛往來科目不需要體現(xiàn)對方名稱,但是個人建議在摘要里寫一下對方名稱,便于查賬
2020-08-03 23:01:59
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