
老師好!營改增企業(yè),在8月份時付了A公司一筆200元的投標費用,我做的分錄是借:管理費用,貸:銀行存款,在9月份收到了A公司的200元專用發(fā)票,收到發(fā)票后我該怎么樣處理賬務呢?麻煩老師們詳細解答下,謝謝
答: 你好,做更正八月的分錄,借:其他應收款 貸:管理費用,然后根據(jù)發(fā)票再做,借:管理費用 貸:其他應收款
營改增 分錄問題未問完?抵扣的時候做在抵扣月,4月收到的發(fā)票,那么四月是做借記管理費用820 貸記銀行存款820,是不是不對?本月管理費用都被結轉了,到了7月抵扣的時候又借記應交稅費-應交增稅820,貸記管理費用820,感覺不對呢。4月是不是還應該有一筆分錄,該怎么寫呢?
答: 1,是對的 2,7月份按減去820之后的管理費用結轉
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:待攤費用18000 貸:銀行存款18000 借:管理費用1500 貸:待攤費用1500 借:管理費用--稅費1164 貸:銀行存款1164 鈞喬老師,這是一次性開的2021年全年的發(fā)票,不能直接做費用嘛?如果這樣攤銷攤完到明年年底了。但這是今年的租金呀
答: 同學您好,您如果生今年的話,可以現(xiàn)在一次記入的


吳月柳 解答
2016-11-11 10:48
吳月柳 解答
2016-11-11 10:53