
一般納稅人報(bào)增值稅紅字發(fā)票大于藍(lán)字發(fā)票怎么報(bào)稅
答: 你好 這情況要去大廳申報(bào)?
我們是一家一般人的公司,開(kāi)的紅字發(fā)票,增值稅稅額也是紅字,那這個(gè)紅字的稅額,會(huì)增加我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表的留底稅額嗎
答: 你好 是的 如果是沖了稅額的話(huà) 會(huì)增加你的留抵稅額的 以后抵減的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司為增值稅一般納稅人,8月份公司沒(méi)有開(kāi)具增值稅銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,但是在8月份開(kāi)具了一張?jiān)鲋刀惣t字發(fā)票,那么8月份的增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)該如何填寫(xiě)?負(fù)數(shù)怎么申報(bào)?
答: 你好,負(fù)數(shù)收入會(huì)導(dǎo)致你無(wú)法申報(bào)的
一般納稅人開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票(工程服務(wù)),申報(bào)增值稅主表時(shí),不含稅金額和稅額分別應(yīng)該填在哪一列?
我想問(wèn)一下,一般納稅人開(kāi)了紅字發(fā)票,銷(xiāo)售額是負(fù)數(shù),還能正常申報(bào)增值稅嗎
我想問(wèn)一下,一般納稅人開(kāi)了紅字發(fā)票,銷(xiāo)售額是負(fù)數(shù),還能正常申報(bào)增值稅嗎
老師 我們10月只開(kāi)具了紅字發(fā)票,一般納稅人,申報(bào)增值稅的時(shí)候就是正常填開(kāi),數(shù)據(jù)都是負(fù)數(shù)就可以是吧?


JIAYAN 追問(wèn)
2021-04-14 10:11
bamboo老師 解答
2021-04-14 10:15