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送心意

韋老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-13 10:09

您好!小規(guī)模納稅人季度銷售額沒有超過30萬免征增值稅是指的是開的普通發(fā)票的。對(duì)于免征教育附加的月銷售額或季是指的開的普通發(fā)票。

Ann 追問

2021-04-13 10:19

老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂真帳實(shí)操浩博電子代開了一張專用發(fā)票48000,稅額1440,只計(jì)提了城市維護(hù)建設(shè)稅,兩費(fèi)免征,這個(gè)是不是錯(cuò)誤了呢

韋老師 解答

2021-04-13 10:28

一個(gè)月10萬以內(nèi)是兩稅免征的

Ann 追問

2021-04-13 10:29

是開普票跟專票加起來的銷售額嘛

韋老師 解答

2021-04-13 10:34

是的,是開普票跟專票加起來的銷售額。

Ann 追問

2021-04-13 11:01

那季銷售額超過45萬全額繳稅,也是普票跟專票相加嘛

韋老師 解答

2021-04-13 11:12

是的,是普票跟專票相加的。

Ann 追問

2021-04-13 11:42

那老師,代開專票是在電子稅務(wù)局填具,然后去稅局拿,在打印的時(shí)候就開具了,直接從公帳扣掉增值稅稅款跟附征稅嘛

韋老師 解答

2021-04-13 11:45

一般是報(bào)稅的時(shí)候扣稅款

Ann 追問

2021-04-13 11:48

那如果直接交的話就是去窗口交嘛

韋老師 解答

2021-04-13 11:56

是的,是去稅務(wù)局窗口交的。

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相關(guān)問題討論
你可以按減半之后實(shí)際交的計(jì)提
2019-04-04 13:22:00
您好!取得的教育費(fèi)附加返還屬于企業(yè)取得的其他收入,繳納企業(yè)所得稅
2016-06-27 19:20:27
對(duì)的啊
2018-01-28 22:20:38
應(yīng)交增值稅=以不含稅金額收入*3% 附加稅=應(yīng)交增值稅的金額*城建稅7%或者5% 教育費(fèi)附加3%地方教育費(fèi)附加2% 企業(yè)所得稅=利潤總額*25% 如果滿足小微企業(yè)減半征收 按稅率20%來交
2018-12-04 11:32:11
按減半之后的計(jì)提 100以下的按利潤*5%交
2019-04-01 14:56:05
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