我們是種植合作社,公賬收到一些青菜銷售的收入43萬(wàn),沒有開具發(fā)票(對(duì)方未要求,我們合作社也沒有購(gòu)買發(fā)票及開票系統(tǒng)),在增值稅申報(bào)的時(shí)候要把43萬(wàn)申報(bào)上去嗎?沒有開具發(fā)票這個(gè)可以嗎?(合作社銷售自己種植的青菜屬于免稅增值稅)
西瓜
于2021-04-13 09:31 發(fā)布 ??485次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-04-13 09:56
你好 是的 你就無票收入報(bào)稅的。 而且你們是免增值稅的。 填寫在其他免稅收入欄次去報(bào)即可 ;可以的
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你好? 是的 你就無票收入報(bào)稅的。 而且你們是免增值稅的。 填寫在其他免稅收入欄次去報(bào)即可? ? ;可以的?
2021-04-13 09:56:18

你好,以數(shù)據(jù)大的為準(zhǔn)。如果和賬面差異可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2019-06-23 10:06:02

你好,這兩個(gè)不是一個(gè)系統(tǒng),開票是專門的開票軟件,報(bào)稅是在電子稅務(wù)局。
2019-03-26 21:44:11

1.第一種方法:
?、儋?gòu)入專用設(shè)備、支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)用時(shí)
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)
②抵減增值稅稅額時(shí)
借:應(yīng)交稅金―應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:營(yíng)業(yè)外收入―補(bǔ)貼收入
?、圪?gòu)入的專用設(shè)備已申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)處理
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅金―應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2.第二種方法
首次購(gòu)入專用設(shè)備,支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)
借:應(yīng)交稅金―未交增值稅
貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)
當(dāng)企業(yè)“應(yīng)交稅金―未交增值稅”出現(xiàn)貸方發(fā)生額時(shí),可與借方互抵,差額交稅。
2016-02-19 11:15:58

讀入,開具發(fā)票就可以了
2016-04-29 15:59:29
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西瓜 追問
2021-04-13 10:48
meizi老師 解答
2021-04-13 10:50