老師請(qǐng)問公司有一筆鑒證咨詢服務(wù)費(fèi)需要支付給對(duì) 問
是的,就是那樣做的哈 答
老師,做上月賬時(shí)員工報(bào)銷發(fā)現(xiàn)有一筆報(bào)重復(fù)了,多給 問
借:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 答
你好,老師,我這邊有一個(gè)中醫(yī)門診部,是個(gè)人獨(dú)資企業(yè), 問
同學(xué),你好 這個(gè)一般是股權(quán)轉(zhuǎn)讓,涉及個(gè)稅 答
請(qǐng)問企業(yè)如果招了一位殘疾人士(有殘疾證的)可以減 問
你好,主要減免殘保金 答
老師好,我們是一般納稅人,開給客戶專票和 開給客戶 問
對(duì)我們來說,沒有區(qū)別的 答

跨年度,第二年來票了,會(huì)計(jì)上如何處理呢?先紅字沖回嗎,再做正常經(jīng)營分錄,因?yàn)闀汗罆r(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)差額數(shù)怎么處理呢,會(huì)計(jì)分錄如何做呢?謝謝老師,差額數(shù)不用轉(zhuǎn)入利潤分配嗎
答: 你好,取得發(fā)票沖回暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬,成本有差額不做調(diào)整的
結(jié)轉(zhuǎn)收入。成本會(huì)計(jì)分錄結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的會(huì)計(jì)分錄
答: 結(jié)轉(zhuǎn)收入的會(huì)計(jì)分錄: 1、利潤分配:將未結(jié)轉(zhuǎn)收入科目(比如存貨置換收入)的余額轉(zhuǎn)入利潤分配科目; 2、損益結(jié)余:將未結(jié)轉(zhuǎn)收入科目的余額轉(zhuǎn)入損益結(jié)余,做出結(jié)轉(zhuǎn)收入的調(diào)整; 3、資產(chǎn)負(fù)債表:未結(jié)轉(zhuǎn)收入科目的余額轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款,將未結(jié)轉(zhuǎn)收入的余額轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款科目,以反映資產(chǎn)負(fù)債表上未結(jié)轉(zhuǎn)收入的情況。 擴(kuò)展信息:結(jié)轉(zhuǎn)收入的會(huì)計(jì)分錄是公司在記賬過程中,將前一個(gè)會(huì)計(jì)期間產(chǎn)生的收入結(jié)轉(zhuǎn)到本期或之后的會(huì)計(jì)期間。結(jié)轉(zhuǎn)收入既能反映公司的經(jīng)營收入,也可以作為應(yīng)收賬款科目的補(bǔ)充,從而可以更好地保障公司的現(xiàn)金流管理。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2021年暫估入庫90萬,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本90萬,2022年重新入庫,是不是通過損益調(diào)整損益調(diào)整以前利潤,具體會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好,二二年發(fā)票到嗎?到了多少?


鄒老師 解答
2016-11-09 15:59
鄒老師 解答
2016-11-09 16:08