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送心意

亦凡老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-10 19:05

你好,將去年12月份暫估的分錄紅沖,然后按收到發(fā)票正常做。
借 原材料(庫(kù)存商品)
     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 銀行存款(應(yīng)付賬款)

筱曉 追問(wèn)

2021-04-10 19:07

老師是夸年,有沒(méi)有什么特殊事項(xiàng)

亦凡老師 解答

2021-04-10 19:19

你好,你暫估的庫(kù)存如果未結(jié)轉(zhuǎn)入成本就這樣處理,如果結(jié)轉(zhuǎn)成本且金額和實(shí)際不一致,然后沖銷之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
借;庫(kù)存商品,貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
少的話做相反分錄。

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你好,將去年12月份暫估的分錄紅沖,然后按收到發(fā)票正常做。 借 原材料(庫(kù)存商品) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款(應(yīng)付賬款)
2021-04-10 19:05:08
您好 借:庫(kù)存商品 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
2019-12-21 18:10:02
你好,兩種做法都可以的。
2016-11-23 16:05:41
你好,也就是你們單位購(gòu)買的商品,然后銷售出去。 是這個(gè)意思嗎?
2022-03-01 10:15:50
您好,沒(méi)有收到發(fā)票,可以先按照不含稅價(jià)暫估入庫(kù)
2020-05-19 13:10:02
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