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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2021-04-10 17:46

你好  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280     借管理費(fèi)用- 辦公費(fèi)    -280   ; 結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280 貸  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280      借  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280

心若 追問

2021-04-10 17:48

那不是應(yīng)交增值稅未交增值稅借方多了280,那我實(shí)際繳納的金額應(yīng)該是減去280。那么繳納時(shí)候記賬不是借貸方不平了

心若 追問

2021-04-10 17:49

哦哦,對著的,

meizi老師 解答

2021-04-10 17:49

 你好   那你未交增值稅借方有280 了。 以后有稅可以抵減的    怎么會(huì)不平 。   

心若 追問

2021-04-10 17:49

繳納的時(shí)候又怎么記呢老師

meizi老師 解答

2021-04-10 17:53

 你好到時(shí)你有稅了 把銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方去。 在轉(zhuǎn)未交增值稅貸方去     抵減 280 后繳納就行了。   

心若 追問

2021-04-10 17:53

這個(gè)是不是和我當(dāng)月進(jìn)賬銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)過來的轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有關(guān)系是嘛,我那個(gè)還是照常計(jì)入。等繳納的時(shí)候把這個(gè)280的未交增值稅做在貸方就行了是嘛

心若 追問

2021-04-10 17:54

老師,比如說我是銷項(xiàng)1000,進(jìn)賬200,然后我有稅控盤維護(hù)費(fèi)280。這個(gè)整體該怎么賬務(wù)處理,老師可以吧數(shù)字標(biāo)上給我講解一下嘛,謝謝

meizi老師 解答

2021-04-10 17:54

 你好     你正常分別轉(zhuǎn)就行了。到時(shí)最終到未交增值稅借貸方 這個(gè)科目 自動(dòng)借貸方抵減后。  在繳納稅費(fèi)就行了。  

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那不是應(yīng)交增值稅未交增值稅借方多了280,那我實(shí)際繳納的金額應(yīng)該是減去280。那么繳納時(shí)候記賬不是借貸方不平了
2021-04-10 17:48:23
分錄都是一樣的,借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅貸管理費(fèi)用辦公費(fèi)
2018-12-29 12:13:29
首次支付稅控盤服務(wù)費(fèi)280元,是可以全額減免稅款
2023-04-27 14:45:43
是的,都可以減免增值稅的
2019-05-14 16:51:33
你好,購入借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀存,全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2018-10-15 10:45:29
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