
老師你好,想問一下裝修押金抵2019年的物業(yè)費(fèi)及一些代收費(fèi)用,之前裝修押金做在其他應(yīng)付款中,有的押金有多的要退,有的押金抵物業(yè)費(fèi)及一些代收費(fèi)用不夠需要再繳納,怎么做會計分錄?
答: 你好,借其他應(yīng)付款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
您好 現(xiàn)金收取物業(yè)費(fèi)還要沖回賬上其他應(yīng)付款怎么做分錄 直接沖可以嘛 如何做分錄呢
答: 一號當(dāng)時是借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入做的這個嗎?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們公司股東結(jié)算 打算把應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付款清空 但是我們之前也沒有做壞賬計提 那這賬怎么處理最好呀 最好發(fā)個會計分錄 謝謝
答: 把應(yīng)收的收回來,應(yīng)付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

