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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-04-08 12:22

你好借方有余額說明你們是多繳納了或者是留抵了進項稅 ; 那你們原來的賬本沒有了。 你去電子稅務(wù)局查詢你們的申報表 ??丛鲋刀惿陥蟊硎窃趺磮蟮摹?nbsp;對應(yīng)的去   檢查賬。 這么大金額不敢直接調(diào)整的

333882 追問

2021-04-08 12:27

電子稅務(wù)局的帳了我們沒有交過這么多   應(yīng)該是錄期初數(shù)字的時候錄錯了   我現(xiàn)在正能看到2020年期初數(shù)  別的看不到   這種情況咋辦 

333882 追問

2021-04-08 12:28

我們目前的賬套只能看到2020年期初一個數(shù)字然后就是往下的賬了  我核對過這期間沒啊哈問題  數(shù)字和稅務(wù)局一樣的  就是起初有問題

meizi老師 解答

2021-04-08 12:33

你好    那你最好是核對下  當時給你的期末數(shù)據(jù)  是不是對的;    你去核對增值稅申報表 。 這樣就可以檢查期初是否正確 

333882 追問

2021-04-08 12:34

起初數(shù)據(jù)不對  我核對過了

333882 追問

2021-04-08 12:35

現(xiàn)在就是期初數(shù)字不對導(dǎo)致的無法查明原因  現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢

meizi老師 解答

2021-04-08 12:37

你好 期初不對的話 。 你要去調(diào)整。 期初不對。 你應(yīng)該試算不平衡的。 你把 差異金額計入哪里去了  

333882 追問

2021-04-08 12:39

不知道   期初不是我弄得   有沒有可能計入到了待認證里  因為待認證的余額  和我手里的剩余的票的進項也對不上

meizi老師 解答

2021-04-08 12:40

 你好 你去檢查下 你期初 平衡了沒有 ? 應(yīng)該是不平的 。如果你期初錄入錯誤了的情況下 。 先查這個 然后在看怎么調(diào)整  

333882 追問

2021-04-08 12:41

待認證賬上的比我手里票多   而且之前他們是直接把待認證轉(zhuǎn)到應(yīng)交未交里  沒有轉(zhuǎn)進項

333882 追問

2021-04-08 12:41

以前的賬沒有了  期初沒地方查吧

meizi老師 解答

2021-04-08 12:43

你好        多的話說明你們可能還有發(fā)票沒有收到 ;但是你們 也賬上掛了待認證進項稅了   

333882 追問

2021-04-08 12:43

老師如果是我說的那種情況我能不能把待認證和應(yīng)交未交對沖一下

meizi老師 解答

2021-04-08 12:44

你好   如果確實做錯了 你才能去沖 。  然后不一定是對沖 。你還得去看看待認證是怎么做的。還有未交增值稅怎么做的。最好是  一一對應(yīng)來沖  

333882 追問

2021-04-08 13:02

我問之前的會計他說為了試算平衡都是隨便放的可能放亂了

meizi老師 解答

2021-04-08 13:14

 你好  那你就去調(diào)整過來。 對沖下。 寫情況說明   

333882 追問

2021-04-08 13:48

我剛看了一下實際賬上的待認證比我票上數(shù)額小  這種情況怎么辦  這都是期初數(shù)有問題  無法查原因的

meizi老師 解答

2021-04-08 13:58

 你好 少了就可能是你們少做賬了。 你就去補做賬   

333882 追問

2021-04-08 14:02

沒有少做賬  應(yīng)收應(yīng)付都對的得上  是期初有了問題

meizi老師 解答

2021-04-08 14:07

 你好期初不對了。 那你去看看  是    那個方向。 我看怎么調(diào)整  你 可以考慮用利潤分配來調(diào)整里  

333882 追問

2021-04-08 14:10

期初借方待認證進項就有1734024.01

meizi老師 解答

2021-04-08 14:17

 你好   你期初這個     173萬多都是期初錄入錯誤的嗎 ?這么大的金額 ?   

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您好!月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21
您好,未交增值稅是沒有余額的,需要繳納增值稅的時候,借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費——未交增值稅,繳納增值稅的時候,借應(yīng)交稅費——未交增值稅貸銀行存款
2019-07-21 16:23:00
加入當月應(yīng)交100,交了30.剩70。 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
??????? 應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅整體沒余額 繳納后
2016-08-22 16:37:58
同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
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