老師:小規(guī)模沒有達(dá)到繳費標(biāo)準(zhǔn),免征增值稅,需要到電 問
您好,不用,沒有這個要求的 答
所在公司前期財務(wù)人員頻繁變動,導(dǎo)致內(nèi)部賬目混亂 問
這種情況 可以先做流水賬過渡,步驟如下: 拆分登記:公司**流水導(dǎo)出逐筆登,標(biāo)收入 / 支出;老板私微支出,收截圖、票據(jù),記 “老板代付 - XX”,沒票也備注。 聯(lián)動往來:把流水收付款和準(zhǔn)確的往來賬勾稽,核銷應(yīng)收、掛應(yīng)付。 簡易報表:出流水匯總、往來余額表,讓老板看資金 / 往來情況。 答
老師,個體工商戶要給別的公司開居間費發(fā)票,營業(yè)執(zhí) 問
那個開的是其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的稅目 答
請問老師有自動編制合并報表的excle表格嗎?(主要是 問
您好,有的,給個郵箱發(fā)您好不好 答
同一公司下的分公司可以為子公司建設(shè)項目嗎? 問
可以的,只要在業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 答

發(fā)票紅沖分錄是不是這樣的?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費~增值稅紅沖的時候借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費~增值稅(負(fù)數(shù))
答: 您好 如果您是銷售方的話 發(fā)票沖紅分錄是這么寫的
老師對沖發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù),對嗎?
答: 是的,是這樣賬務(wù)處理的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
做開負(fù)數(shù)發(fā)票沖正的會計分錄后賬不平,問題在哪里?1,開發(fā)票:借:應(yīng)收 3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2912.62 應(yīng)交增值稅:87.38因為不夠30000不用繳納增值稅 借:應(yīng)交增值稅:87.38 貸:營業(yè)外收入 87.382,下個月開負(fù)數(shù)發(fā)票沖正,
答: 1.借:主營業(yè)務(wù)收入 2912.62 應(yīng)交增值稅:87.38 貸 應(yīng)收 3000 2.借 營業(yè)外收入 87.38 貸 應(yīng)交增值稅:87.38


海貝 追問
2021-04-08 11:25
東老師 解答
2021-04-08 11:25