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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-08 09:20

可是10月份他預(yù)支5000元時,我做的分錄是  借 應(yīng)付職工薪酬 5000元,貸 現(xiàn)金5000元 。這樣做對嗎

鄒老師 解答

2016-11-08 09:15

借;應(yīng)付職工薪酬7000    貸;其他應(yīng)收款 5000  庫存現(xiàn)金等科目 2000

鄒老師 解答

2016-11-08 09:20

預(yù)支的時候 借;其他應(yīng)收款   貸;庫存現(xiàn)金

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)138995.62 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資138995.62 2.計提社保(企業(yè)部分)沒給 借:××費用(管理/銷售等)沒給 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 沒給 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 138995.62 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 10892.25 其他應(yīng)收款——公積金(個人部分) 4580 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 123523.37 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-07-01 11:22:28
你好,需要補計提,然后做發(fā)放分錄就是了 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資 借;應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;銀行存款等科目
2019-04-29 16:05:24
你好!不計提的話報表會不平。
2017-08-07 14:22:01
計提工資和社保時 借:管理費用等--工資/社保(公司負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實際發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款--社保(個人負(fù)擔(dān)部分的社保) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保(個人負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:銀行存款
2021-10-16 10:58:50
你好 借;應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2020-01-15 16:03:04
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