去年底暫估庫存商品比今年收到的發(fā)票金額要多,那怎么做分錄,以及應(yīng)交企業(yè)所得稅是怎么算的?因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候用收到發(fā)票的未稅總金額減去暫估未稅總金額得出的是負(fù)數(shù)
會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok
于2021-04-07 17:08 發(fā)布 ??996次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-04-07 17:19
這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)多暫估, 借庫存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù),,借貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù) ,貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商 借以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),貸庫存商品 負(fù)數(shù) 借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn)沖掉,匯算清繳納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增,
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這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)多暫估,?借庫存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù),,借貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù) ,貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商? ?借以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),貸庫存商品 負(fù)數(shù)? 借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn)沖掉,匯算清繳納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增,
2021-04-07 17:19:00

同學(xué),不需要轉(zhuǎn)出來,你庫存的原材料跟庫存商品可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,只是你這部分對(duì)應(yīng)部分結(jié)轉(zhuǎn)的成本在做所得稅匯算清繳的時(shí)候告訴審計(jì)那邊做調(diào)增就可以了。
2022-02-28 13:52:40

您好,對(duì)的。要結(jié)轉(zhuǎn)的,先做,借:所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。再做,借:本年利潤,貸;所得稅。
2017-09-13 14:47:26

同學(xué)你好,
計(jì)提
借,所得稅費(fèi)用
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅;
結(jié)轉(zhuǎn)
借,本年利潤
貸,所得稅用
2021-07-14 12:24:10

你好!一般是增加相關(guān)的費(fèi)用,成本的話盡量少動(dòng)因?yàn)楹湍愕膸齑鏁?huì)有不符。
2019-07-08 21:55:51
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