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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-07 17:19

這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)多暫估, 借庫存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù),,借貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù) ,貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商   借以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),貸庫存商品 負(fù)數(shù)  借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn)沖掉,匯算清繳納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增,

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-07 17:25

老師你第一步寫的借庫存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),第二步是借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款正數(shù)嗎?第三步借以前年度損益調(diào)整后面填的金額是不是收到發(fā)票的未稅總金額減去暫估未稅總金額呢?

maize老師 解答

2021-04-07 17:31

這個(gè)是暫估是多部分沖掉,借庫存商品 負(fù)數(shù)-200,貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù),-200  貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù) ,貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商   這個(gè)是按發(fā)票部分做, 這個(gè)借以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù)-200,貸庫存商品 負(fù)數(shù)- 200是多結(jié)轉(zhuǎn)成本部分,你要是1000  回來發(fā)票800 ,那這個(gè)對(duì)應(yīng)200是需要沖掉,

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-07 17:38

可是我去年暫估,只是做了借庫存商品,貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商,沒有做你說的這個(gè)貸應(yīng)付賬款后面加暫估款三個(gè)字

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-07 17:38

老師,我梳理一下就是
借庫存商品(現(xiàn)在發(fā)票未稅金額)
借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅
貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商
借庫存商品(紅字沖減原來暫估未稅金額)
貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商(紅字)
結(jié)平去年多結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
借庫存商品 正數(shù)
貸以前年度損益調(diào)整 正數(shù)

那么以前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄調(diào)整好了,現(xiàn)在的成本還需要再做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?分錄是不是 借主營業(yè)務(wù)成本(80-100)貸 庫存商品-20

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-07 17:39

老師你看我這樣做分錄對(duì)嗎?比如去年暫估了100今年發(fā)票到了80

maize老師 解答

2021-04-07 17:43

借庫存商品(現(xiàn)在發(fā)票未稅金額)
借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅
貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商
借庫存商品(紅字沖減原來暫估未稅金額)
貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商(紅字)
結(jié)平去年多結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借庫存商品 20
貸以前年度損益調(diào)整 20 借以前年度損益調(diào)整20  貸未分配利潤 20 完事了,不需要做別的了,

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-07 17:47

老師,意思是不是去年暫估的庫存商品,今年發(fā)票到了結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候不需要用到主營業(yè)務(wù)成本科目了?不管今年到的發(fā)票比去年暫估發(fā)票多還是少的情況下?

maize老師 解答

2021-04-07 17:53

不用,少了補(bǔ)上借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品,不通過主營業(yè)務(wù)成本

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-04-07 17:55

那比如有8000的沒到賬,怎么算所得稅補(bǔ)交多少?

maize老師 解答

2021-04-07 18:05

要是這個(gè)現(xiàn)在不算這個(gè)企業(yè)所得稅就是盈利,那這個(gè)最多補(bǔ)8000*25%享受小型微利這個(gè)應(yīng)納稅所得額不超過100萬需要補(bǔ) 8000*5%

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這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)多暫估,?借庫存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù),,借貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù) ,貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商? ?借以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),貸庫存商品 負(fù)數(shù)? 借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn)沖掉,匯算清繳納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增,
2021-04-07 17:19:00
同學(xué),不需要轉(zhuǎn)出來,你庫存的原材料跟庫存商品可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,只是你這部分對(duì)應(yīng)部分結(jié)轉(zhuǎn)的成本在做所得稅匯算清繳的時(shí)候告訴審計(jì)那邊做調(diào)增就可以了。
2022-02-28 13:52:40
您好,對(duì)的。要結(jié)轉(zhuǎn)的,先做,借:所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。再做,借:本年利潤,貸;所得稅。
2017-09-13 14:47:26
同學(xué)你好, 計(jì)提 借,所得稅費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅; 結(jié)轉(zhuǎn) 借,本年利潤 貸,所得稅用
2021-07-14 12:24:10
你好!一般是增加相關(guān)的費(fèi)用,成本的話盡量少動(dòng)因?yàn)楹湍愕膸齑鏁?huì)有不符。
2019-07-08 21:55:51
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