
21-22退的個稅手續(xù)費,之前沒有報增值稅,收入全部計營業(yè)外收入。24.3月補(bǔ)報了增值稅。那分錄是不是借:營業(yè)外收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
答: 借銀行存款,貸其他收益,應(yīng)交增值稅。 繳納稅款借應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
老師退的個稅手續(xù)費記其他業(yè)務(wù)收入,還交增值稅嗎"是需要繳納增值稅的 按6%稅率無票收入交增值稅 老師那這個個稅手續(xù)費記銷項稅,具體在哪里報收入呢? 可不可以做到營業(yè)外收入里呢?
答: 需要繳納增值稅,就填寫在6%未開票收入里面。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,我想問一下。收到個稅手續(xù)費退回,是確認(rèn)營業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢?如果確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入,那銷項稅是按照當(dāng)前增值稅稅率計算還是6%計算? 謝謝
答: 您好,如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則,計入其他收益。如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,計入營業(yè)外收入 銷項稅按6%
請問,三代手續(xù)費收入是1000元,做賬的時候是單獨計算銷項稅嗎?這1000元是全部計入營業(yè)外收入,銷項稅額60元,還是1000元是價稅合計的金額?
你好 老師我想咨詢一下 個稅手續(xù)費返還[圖片]我們進(jìn)的營業(yè)外收入 6%的銷項稅 我想問我要計提這部分銷項稅做什么分錄
你好 老師我想咨詢一下 個稅手續(xù)費返還 我們進(jìn)的營業(yè)外收入 6%的銷項稅 我想問我要計提這部分銷項稅做什么分錄
老師, 企業(yè)退付的手續(xù)費做營業(yè)外收入嗎 ? 需要記銷項稅嗎 ? 這個申報的時候在附表哪個位置填寫呢

