国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

森林老師

職稱中級會計師

2021-04-06 15:02

同學,你好,這個看見平了呀。

王麗華 15269263371 追問

2021-04-06 15:03

是這個表,漏發(fā)了

森林老師 解答

2021-04-06 15:05

同學,你好,科目余額表,利潤表,發(fā)來我看一下,另外你現在差多少金額。

王麗華 15269263371 追問

2021-04-06 15:11

差的數就是3636.80-1403.54=2233.26

森林老師 解答

2021-04-06 15:17

應付工資余額你資產表上沒有寫-2233.26

王麗華 15269263371 追問

2021-04-06 15:20

是用軟件記賬的

森林老師 解答

2021-04-06 15:22

問題就是上面說的,你的財務軟件沒有取這個數,是不是因為這個數不能是負值呢,你怎么應付工資會是負的。

王麗華 15269263371 追問

2021-04-06 15:41

就差這上面的數,3636.8-1403.5=2233.26

森林老師 解答

2021-04-06 15:47

你資產負債表上沒有寫應付工資這個金額 ,你的這個金額應該是-2233.26,資產表取數沒有取對。

王麗華 15269263371 追問

2021-04-06 15:58

這個憑證需要計提嗎

森林老師 解答

2021-04-06 16:04

同學,你好,應該計提

應該是借管理費用-社保  貸應付職工薪酬-單位社保
繳納時
借應付職工薪酬-單位社保
其他應付款-個人社保
貸銀行存款

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學,你好,這個看見平了呀。
2021-04-06 15:02:21
你好 你上面截圖本月數 和本年累計金額 不是都是一樣的嗎 ? 你是報1季度季報吧 ? 我剛剛看了截圖里面的數據都是一樣的哦
2021-04-02 14:45:00
同學你好 看一下差額是多少,是否已經結轉損益
2021-04-06 14:23:47
你好!需要點擊月末結轉自動生成憑證
2021-03-31 13:10:31
工資就是先計提,借:管理費用——工資 貸:應付職工薪籌——工資,支付的時候,貸方:銀行存款
2021-03-31 11:34:33
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...