
老師,請問我們個(gè)稅申報(bào)稅務(wù)局是按照的所屬期來計(jì)算稅額的,但是實(shí)際我現(xiàn)在申報(bào)3月份的所屬期,我發(fā)的是2月份的工資,那這個(gè)計(jì)稅數(shù)據(jù)就有誤差,這個(gè)藥怎么處理呢?
答: 你好 按系統(tǒng)里計(jì)算的為準(zhǔn) 多的紅沖,少的補(bǔ)記?
啟動更正個(gè)稅申報(bào),跨月修改更正數(shù)據(jù),已經(jīng)更正申報(bào)繳款,那多余的稅額稅務(wù)局會退回賬戶上的吧
答: 你好 ; 是的。 到時(shí)可以申請退稅的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報(bào)的同事申報(bào)印花稅以前月份有一個(gè)月沒申報(bào),金額15.4元,能在這個(gè)月一起申報(bào)掉?不去稅務(wù)局,就在電子稅務(wù)局報(bào)
答: 你好,可以的。


zero 追問
2021-04-02 09:11
玲老師 解答
2021-04-02 09:17