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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-05 10:50

老師您好,950萬開的是勞務(wù)費,我做成本走勞務(wù)費,那稅金這部分怎么處理,我開出960萬的銷項稅279611.62元,已交稅金是2912.62元,稅金差額部分怎么抵減呢?

鄒老師 解答

2016-11-05 10:45

你好,950萬計入材料,庫存商品或主營業(yè)務(wù)成本核算

鄒老師 解答

2016-11-05 10:51

借;主營業(yè)務(wù)成本    應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅   貸;銀行存款
按差額=增值稅的貸方減去借方,納稅

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相關(guān)問題討論
我因為是第一次做會計工作,報稅沒有報過,老師可以教教我怎么網(wǎng)上納稅申報嗎?
2018-10-08 15:36:23
你好,簽訂合同不需要做分錄 收到款項借;銀行存款 貸;工程結(jié)算 開具發(fā)票確認收入 借;工程結(jié)算 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2018-08-09 11:06:41
您好!您的問題是什么呢
2017-05-02 14:14:17
要的,要進行價稅分離的
2020-01-03 15:03:29
你好,950萬計入材料,庫存商品或主營業(yè)務(wù)成本核算
2016-11-05 10:45:26
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