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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-01 17:03

你好,土地出讓金應(yīng)當(dāng)計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本才是啊 

雪梅 追問(wèn)

2021-04-01 17:04

土地與房屋一起計(jì)入固定資產(chǎn)么?

鄒老師 解答

2021-04-01 17:06

你好,如果是建造房屋,是把土地與房屋一起計(jì)入固定資產(chǎn)核算的 

雪梅 追問(wèn)

2021-04-01 17:07

但是我們是教育用地劃撥

鄒老師 解答

2021-04-01 17:08

你好,教育用地劃撥,也是需要把土地與房屋一起作為一個(gè)整體核算才是的

雪梅 追問(wèn)

2021-04-01 17:39

但是我們的土地價(jià)款合同上的金額是4420萬(wàn)元,2014年修建時(shí)支付的金額是2284萬(wàn),財(cái)政又返回來(lái)了2284萬(wàn),19年的時(shí)候支付了壹佰萬(wàn),我們還欠2036元的金額未付,這種情況如何做賬?

鄒老師 解答

2021-04-01 17:41

你好
借:在建工程,貸:銀行存款,應(yīng)付賬款
借:銀行存款,貸:其他收益

雪梅 追問(wèn)

2021-04-02 11:48

做其他收益的話  稅務(wù)這邊就得上稅

鄒老師 解答

2021-04-02 11:49

你好,這個(gè)本來(lái)就需要計(jì)入利潤(rùn)總額申報(bào)企業(yè)所得稅啊 

雪梅 追問(wèn)

2021-04-02 11:52

我做賬時(shí)不做收益,直接在總價(jià)款中沖減呢?

鄒老師 解答

2021-04-02 11:52

你好,做賬時(shí)不做收益,直接在總價(jià)款中沖減(這種處理方法是不對(duì)的  )

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您好,不可以的,一般情況下,借;管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),貸:累計(jì)攤銷(xiāo)。
2018-06-27 22:11:25
第一個(gè)會(huì)計(jì)分錄是理論上的分錄,第二個(gè)分錄實(shí)際工作中也有人這樣寫(xiě)??荚嚢吹谝粋€(gè)分錄處理。
2019-04-06 09:59:30
借:管理費(fèi)用——無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 貸:累計(jì)攤銷(xiāo)
2018-07-31 20:05:17
你好!攤銷(xiāo)是攤銷(xiāo)到費(fèi)用里面。不是研發(fā)支出
2020-03-06 14:21:26
借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷(xiāo)時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷(xiāo) 每月攤銷(xiāo)額=無(wú)形資產(chǎn)原值/攤銷(xiāo)期限
2019-01-07 10:15:12
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