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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-04-01 18:14

你在那個在建工程當(dāng)中發(fā)生了費用,全部都放到在建工程,等到后面完工的時候再轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)就可以了。
借,在建工程1356000/1.13+600000+800000+180000+50000+120000+100000
應(yīng)交稅費~增值稅1356000/1.23×13%+13000+3000
貸,銀行存款1356000+113000
原材料600000
應(yīng)付職工薪酬800000
累計折舊180000
銀行存款53000

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同學(xué)你好,老師領(lǐng)用本公司庫存材料,進項轉(zhuǎn)出96000嗎?——不需要轉(zhuǎn)出;
2021-04-06 13:59:36
你在那個在建工程當(dāng)中發(fā)生了費用,全部都放到在建工程,等到后面完工的時候再轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)就可以了。 借,在建工程1356000/1.13+600000+800000+180000+50000+120000+100000 應(yīng)交稅費~增值稅1356000/1.23×13%+13000+3000 貸,銀行存款1356000+113000 原材料600000 應(yīng)付職工薪酬800000 累計折舊180000 銀行存款53000
2021-04-01 18:14:57
同學(xué)您好 購進建筑材料如果取得增值稅專票,可以做為進項抵扣 材料(不含稅)、電費、公司的庫存材料(不含稅)、人工費(未支付也需要計入在建工程成本,對應(yīng)確認應(yīng)付職工薪酬)、設(shè)備折舊、設(shè)計費(不含稅金額)計入在建工程成本 竣工手續(xù)費是什么費用昵
2021-04-01 16:44:11
你好,是可以的學(xué)員啊
2020-01-06 15:19:05
你好,借方是原材料,而不是庫存材料
2018-09-12 11:38:46
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