老師您好!我們公司接了一個(gè)工程,因?yàn)橘Y質(zhì)不夠,所以 問(wèn)
以后誰(shuí)給客戶開(kāi)發(fā)票如果是你們開(kāi)的話就是寫你們?nèi)绻潜粧炜抗镜脑捑蛯懕粧炜抗?/span> 答
老師好,請(qǐng)問(wèn),我們這月股東變了,同時(shí)追加注入了資本 問(wèn)
借銀行存款貸實(shí)收資本-XX股東 答
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)異地進(jìn)行設(shè)備安裝需要預(yù)繳稅款嗎? 問(wèn)
你好是的是需要的 答
收到百貨批發(fā)零售增值稅普通發(fā)票*食品制造機(jī)械* 問(wèn)
你好,這個(gè)稅目是機(jī)械設(shè)備不應(yīng)該來(lái)免稅的 答
@樸老師,你的所得稅不對(duì)吧 問(wèn)
你說(shuō)的是哪里不對(duì)呢? 答

老師,我在匯算清繳時(shí),圖中表A,管理費(fèi)用中包含了全年的研發(fā)費(fèi)用,但我司是高新技術(shù)企業(yè)享受了研發(fā)加計(jì)扣除,所以17行又跳出了加計(jì)扣除金額,可是我想來(lái)想去,這樣納稅調(diào)整后的所得額里面不就重復(fù)減了研發(fā)費(fèi)用嗎?我是不是填錯(cuò)了?要把5行的管理費(fèi)用金額減去實(shí)際研發(fā)費(fèi)用的金額嗎?
答: 不用的,管理費(fèi)用包含了研發(fā)費(fèi)用是的,加計(jì)扣除那部分是研發(fā)費(fèi)用乘以75%,沒(méi)有重復(fù)扣除 舉個(gè)例子,管理費(fèi)用假設(shè)是100萬(wàn),其中含研發(fā)費(fèi)用40萬(wàn),那加計(jì)扣除的金額就是40*75%
老師,您好,我公司是20年申請(qǐng)成為高新技術(shù)企業(yè)的,20年有研發(fā)項(xiàng)目,但是從21年開(kāi)始就沒(méi)有新的研發(fā)項(xiàng)目了,我是今年22年新就任的會(huì)計(jì),我發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)在做21年的賬時(shí),把曾經(jīng)的研發(fā)人員的工資還是坐在研發(fā)費(fèi)用里的??傮w意思是:21年沒(méi)有研發(fā)項(xiàng)目了,相關(guān)研發(fā)人員的工資還是做在研發(fā)費(fèi)用里然后結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn)這樣合理嗎?需要更改嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在要做匯算清繳了,有個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的表格要填,現(xiàn)在這個(gè)情況還要不要填啊?
答: 你好,不合理,需要更改,不填加計(jì)扣除
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例是?在做所得稅匯算清繳
答: 學(xué)員你好,不是制造業(yè)是75%制造業(yè)100%


DYY云 追問(wèn)
2021-03-31 13:20
王老師1 解答
2021-03-31 13:46