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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-11-03 21:56

您好,這樣就是沒有進項抵扣的,月底結轉時分錄
借:應交稅費-應交增值稅-銷項
貸:應交稅費-未交增值稅
上交稅金時
借:應交稅費-已交增值稅
貸:現(xiàn)金或者銀行存款
同時:
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-已交增值稅

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您好,這樣就是沒有進項抵扣的,月底結轉時分錄 借:應交稅費-應交增值稅-銷項 貸:應交稅費-未交增值稅 上交稅金時 借:應交稅費-已交增值稅 貸:現(xiàn)金或者銀行存款 同時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-已交增值稅
2016-11-03 21:56:28
你好,抵扣了就是按不含稅的,沒有抵扣就是按含稅的
2018-02-09 09:38:07
您好,借 應收賬款40000 帶 主營業(yè)務收入 40000 要結轉成本 借 主營業(yè)務成本 22000 帶 庫存商品22000
2022-11-28 16:44:44
你好!實際開具發(fā)票,確認收入的時候
2021-10-20 15:33:41
你好! 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費… 應交增值稅
2019-10-22 23:03:03
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