甲公司為增值稅一般納稅人,2017年8月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)購進(jìn)一臺生產(chǎn)用機器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額13萬元;另外支付運費20萬元(不含稅),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額1.8萬元。 (2)購進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額13萬元。另外支付運費10萬元(不含稅),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額0.9萬元。運輸途中由于保管不善,原材料丟失10%;運輸途中遭遇泥石流,原材料毀損20%。 (3)購進(jìn)水泥一批用于修建產(chǎn)品倉庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額34萬元。 (4)接受乙公司提供的設(shè)計服務(wù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額0.30萬元。 (5)從丙銀行貸款1000萬元,支付利息60萬元。 (6)接受丁公司提供的餐飲服務(wù),支出0.40萬元。 (7)企業(yè)職工食堂領(lǐng)用以前月份購進(jìn)的已經(jīng)抵扣進(jìn)項稅額的材料,成本10萬元,該材料適用的增值稅稅率為13%。 (8)采用分期收款方式銷售自產(chǎn)煙絲一批,書面合同規(guī)定,不含稅銷售額共計1000萬元,本月應(yīng)收回60%貨款,其余貨款于9月10日前收回,本月實際收回貨款500
爛漫的漢堡
于2021-03-29 19:03 發(fā)布 ??1327次瀏覽
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暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
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你好 可以抵 一般納稅人開的專票和普票都是銷售項 是銷項-進(jìn)項這樣抵的
2019-02-13 14:58:49

你好,對的是的,是這么做的。
2022-02-16 13:37:14

你好,是的,普票不能抵扣進(jìn)項
小規(guī)模什么票都不能抵扣進(jìn)項
2020-04-19 16:19:29

您好
開具普通發(fā)票的銷項稅額 可以用收到的專票進(jìn)項稅額抵扣
2019-11-28 13:57:55

你好,不能噢。專用發(fā)票才可以
2022-02-20 23:28:58
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