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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-11-03 15:19

老師,意思我們還得交這部分稅款?可是我們還有留底啊

花兒 追問

2016-11-03 15:46

老師我剛才聯(lián)系稅務局可以拿9月留抵抵扣這部分進項稅,那我如何做賬

鄒老師 解答

2016-11-03 15:14

借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2016-11-03 15:20

你好,留抵也也是不能抵扣這個轉出的稅款 的

鄒老師 解答

2016-11-03 15:46

你好,是不可以的

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相關問題討論
你好; 你之前 收到發(fā)票怎么做科目的。 這樣好判斷進項稅轉出借方科目怎么處理
2022-04-06 17:09:54
借:以前年度損益調整貸:應交稅費,銀行存款;借:應交稅費貸:銀行存款
2021-12-15 12:16:08
你好,你在取得發(fā)票的時候是怎么做賬的?如果當時沒有做進項稅,就不用再做進項稅額的轉出分錄,如果當時分錄有做進項稅額,你在進項稅額轉出之后就需要做分錄
2018-09-12 11:16:47
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-11-03 15:14:19
借:費用或者成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2019-01-08 15:55:42
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