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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-03-26 15:47

你好
計(jì)提
借管理費(fèi)用-社保
貸應(yīng)付職工薪酬
繳納
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款

小星星 追問

2021-03-26 15:47

繳納對(duì)不上金額

冉老師 解答

2021-03-26 15:48

為什么為對(duì)不上的

小星星 追問

2021-03-26 16:07

因?yàn)檫@個(gè)月應(yīng)該扣3000,發(fā)票就開了2400

冉老師 解答

2021-03-26 16:17

那你計(jì)提3000,后期開的,放到這個(gè)后面

小星星 追問

2021-03-26 16:18

怎么做呢

小星星 追問

2021-03-26 16:18

等于說發(fā)票就是補(bǔ)差額

冉老師 解答

2021-03-26 16:19

你好,是的,發(fā)票只是附件,賬還是要按實(shí)際的

小星星 追問

2021-03-26 16:21

還是專票

冉老師 解答

2021-03-26 16:23

沒事的,這個(gè),正常做賬,發(fā)票來(lái)了附到后面

小星星 追問

2021-03-26 16:33

怎么做分錄啊老師

小星星 追問

2021-03-26 16:41

正常是借:應(yīng)付職工薪酬社保公積金 其他應(yīng)付款社保公積金 管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款或其他應(yīng)付款

冉老師 解答

2021-03-26 16:50

借管理費(fèi)用-社保
貸應(yīng)付職工薪酬
繳納
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款

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借管理費(fèi)用公積金 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付職工薪酬公積金 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2021-03-26 14:45:30
你好 計(jì)提 借管理費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬 繳納 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2021-03-26 15:47:10
正常計(jì)提工資,只是支付是給另外公司
2019-07-04 00:05:59
你好 第三方代繳,是不是還是由你們來(lái)負(fù)擔(dān)的呢?
2020-05-13 12:18:39
你好!單位不可以的,可以找有資質(zhì)的勞務(wù)公司代繳
2021-06-24 16:44:49
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