
老師,我請教個(gè)問題。 計(jì)提 9月份增值稅 723.35 但是報(bào)表出來的是 723.36 實(shí)際扣款也是 723.36 這個(gè) 0.01的誤差,要怎么做憑證? 另外從10月份開始,我們開始免增值稅了。 分錄怎么做好?
答: 借;主營業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅費(fèi)0.01 免征了就 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;營業(yè)外收入
老師,我請教個(gè)問題。計(jì)提 9月份增值稅 723.35但是報(bào)表出來的是 723.36 實(shí)際扣款也是 723.36這個(gè) 0.01的誤差,要怎么做憑證?另外從10月份開始,我們開始免增值稅了。分錄怎么做好哈
答: 做到營業(yè)外支出把他弄平
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已經(jīng)交了地稅印花稅憑證,國稅增值稅憑證,電池消費(fèi)稅憑證,怎樣做分錄?
答: 1、借管理費(fèi)用-地稅印花稅,貸銀行 2、借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸銀行 3、借應(yīng)交稅金-應(yīng)交消費(fèi)稅(應(yīng)交營業(yè)稅),貸銀行

