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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-26 11:33

你好   A公司做 :借  銀行存款 累計(jì)攤銷  貸無形資產(chǎn)  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    資產(chǎn)處置損益  2.  建筑公司做 :借無形資產(chǎn)貸  銀行存款

似水柔情 追問

2021-03-26 17:24

老師土地沒有做累計(jì)攤銷,買的時(shí)候280800元,賣的時(shí)候也是280800元,一直在無形資產(chǎn)掛賬,是不是借銀行存款280800貸無形資產(chǎn)250800元,稅金的分錄怎么做呢?

meizi老師 解答

2021-03-26 17:39

 你好  你買土地不做無形資產(chǎn)的嗎?  你這樣處理本身就不對(duì)。 去 補(bǔ)攤銷。 然后在做增值稅 差異金額走資產(chǎn)處置損益  

似水柔情 追問

2021-03-26 18:23

買的時(shí)候A公司做了無形資產(chǎn)?19年1月買的,21年3月又轉(zhuǎn)給同一法人的另外一個(gè)建筑公司了

似水柔情 追問

2021-03-26 18:23

A公司賣土地了不做收入嗎?

meizi老師 解答

2021-03-26 18:47

你好 買的土地 物業(yè)公司 不做無形資產(chǎn) 那你們土地怎么來的 ? 買來土地的用途是什么 

似水柔情 追問

2021-03-26 18:51

物業(yè)公司買了土地做了無形資產(chǎn),準(zhǔn)備修辦公樓的,現(xiàn)在物業(yè)公司不運(yùn)行了要注消,所以把這塊地轉(zhuǎn)讓到法人的另一個(gè)建筑公司名下了

meizi老師 解答

2021-03-26 19:57

你好1. 去補(bǔ)攤銷分錄。 然后   做變賣無形資產(chǎn)分錄 處理 。  借管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)貸累計(jì)攤銷;    借 銀行存款 累計(jì)攤銷 貸無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 資產(chǎn)處置損益

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你好,同學(xué)。 借,銀行存款 累計(jì)攤銷 貸,無形資產(chǎn) 資產(chǎn)處置損益?
2021-03-26 11:07:13
你好 A公司做 :借 銀行存款 累計(jì)攤銷 貸無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 資產(chǎn)處置損益 2. 建筑公司做 :借無形資產(chǎn)貸 銀行存款
2021-03-26 11:33:45
你好 會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 貸:無形資產(chǎn)-土地使用權(quán) 但這里要考慮是否被稅務(wù)認(rèn)可,如果不認(rèn)可,稅務(wù)會(huì)進(jìn)行評(píng)估,補(bǔ)交土地增值稅,增值稅等相關(guān)稅費(fèi)
2021-04-03 12:18:15
同學(xué)您好,您原來土地使用權(quán)在帳上是怎么做的,在無形資產(chǎn)里面的嗎
2021-03-26 19:04:17
同學(xué),你好,計(jì)入營(yíng)業(yè)成本即可
2020-04-03 09:00:52
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