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送心意

森林老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-25 16:11

你好,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后在按照全額抵扣做賬就好
借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)18.41  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出18.41

嘻嘻 追問

2021-03-25 16:29

老師,我多做了一步借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅18.41  怎么辦?這樣做了,進(jìn)項(xiàng)留抵正好就對(duì)上了,然后應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就清0了

森林老師 解答

2021-03-25 16:30

那你直接紅沖了這步試下。

嘻嘻 追問

2021-03-25 16:48

老師,去年的啦,這個(gè)有什么影響嗎?到時(shí)候購金稅盤的160能不能全額抵嗎?

森林老師 解答

2021-03-25 16:51

同學(xué),你好,可以抵扣的,

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第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
你好! 對(duì)的。
2019-02-19 21:57:40
一、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2000 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000 分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15
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